用友T6结账及反结账操作详细步骤月末结账
用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证 。
财务会计→总账→凭证→记账 。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 。
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认 。
【金蝶反结账的操作步骤 t3反记账的操作步骤】 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账 。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略 。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账 。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理 。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 。
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账 。
1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可 。
2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态 。
3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账 。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份 。
4)【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认 。
注:反结期末处理时 。登陆日期为当月最后一天 。
5)【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账 。
6)【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账 。
金蝶财务软件反结账怎么操作?金蝶反结账的操作步骤具体如下:
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套 。
2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮 。
3、弹出反结账操作界面,点击下一步 。
4、点击确定,系统开始反结账 。
5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统 。
6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存货核算,选择期末处理,双击20058期末结账,完成期末结账处理 。
注意,金蝶KIS迷你版反结账成功后是没有任何提示信息的 。
用友T6结账及反结账操作详细步骤 用友T6结账及反结账操作详细步骤
你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读 。
月末结账
用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证 。
财务会计→总账→凭证→记账 。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认 。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账 。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略 。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账 。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理 。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账 。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可 。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态 。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账 。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份 。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认 。
注:反结期末处理时 。登陆日期为当月最后一天 。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账 。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账 。
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用友反结账的操作步骤1、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击 。
2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功 。
3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框 。
4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功 。
5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,就完成了 。
如何反过帐?1、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 。
2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是” 。再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】 。
【重要补充】:激活后打开【恢复记账前状态】按钮——弹出恢复记账菜单—【恢复记账方式】-选择【选择凭证范围恢复记账】-下面必须全选所有凭证,然后再按确定,进行对被选中的凭证反记账(如果直接按确定,没有选中凭证,等于0张凭证被反记账,等于没有反记账 。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成 。
3、反审核:审核操作员在【审核凭证】中选定需要取消审核的凭证,按取消审核
4、如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字
5、修改凭证,保存
6、修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账
再不清除按F1,查看帮助!
金蝶反结账的操作步骤金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮 。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐 。
工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集 。
2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮 。
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter 。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示 。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可 。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账 。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统 。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理 。
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